计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资 借:应付职工薪酬-职工工资(应发工资) 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 其他应付款-个人(垫付的实发工资) 这两笔分录原本是计提本月支付上月工资,我因为是个人垫付的,能否直接将计提和支付都做在本月,然后有银行回单支付工资直接做在里面第二个分录里,这样可以吗
小志
于2019-08-08 18:30 发布 1500次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-08-08 18:32
你好!
可以的
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小志 追问
2019-08-08 18:35
小志 追问
2019-08-08 18:36
蒋飞老师 解答
2019-08-08 18:45
蒋飞老师 解答
2019-08-08 18:46