送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-03 10:16

借应付职工薪酬贷其他应收款

王雅-10492342 追问

2019-08-03 11:39

这样写分录对吗

郭老师 解答

2019-08-03 11:52

一二步对
三四没看懂

王雅-10492342 追问

2019-08-03 12:01

我们是分公司,工资和社保都挂帐,挂总部的其他应付

王雅-10492342 追问

2019-08-03 12:02

工资和社保一起是挂帐挂了41090.68元

郭老师 解答

2019-08-03 12:08

第四个分库借管理费用贷应付职工薪酬
你需要计提的

王雅-10492342 追问

2019-08-03 13:02

郭老师 解答

2019-08-03 13:49

借管理费用-社保
销售费用-社保
贷应付职工薪酬-社保
计提单位负担的社保

上传图片  
相关问题讨论
借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-08-03 10:16:18
借;应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款 不用冲销。
2019-02-20 16:42:18
借;应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款
2019-02-20 16:40:03
然后科目余额表里,其他应收款_社保这个科目余额在贷方,这个是之前的不知道怎么弄的,我想把它调平
2018-05-31 11:05:47
您好,冲其他应收款,不涉及银行存款现金的支付
2017-02-08 14:42:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...