请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 本期和上期可以正常处理的,同学
我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 这个,你们怎么会出现这种情况呢?你们无票收入做得少,实际开票开的多。是什么原因?无票收入估少了?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 其实你能开出来发票,就没问题,可以当期抵扣







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