我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左右,这个会 问
同学,你好 不会一般税负率是看一年的 答
老师您好 公司买的礼品类的 发票数量几个 单价 问
同学,你好 那可以计入管理费用-业务招待费 答
请问公司购买财务做帐软件产生的费用,假如是永久 问
同学,你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 答
朴老师,上面问的这些我大致明白了,这些证明文件回 问
按 1000 万 ×20% 算转出股数(因转增后注册资本已增至 1000 万);转出比例无法律强制要求,但需看公司章程,20% 在大股东 52% 持股范围内可行。 答
您好,老师,请问一下,我公司是建筑总承包公司,分包给 问
你好,班组是自己有个体户或者企业吗 答

老师您好,我们公司工资挂账时,借:应付职工薪酬-应付工资。贷:其他应付款-医疗,养老,公积金 应付职工薪酬-未付工资。发工资时,借:应付职工薪酬-未付工资贷:银行存款请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做?是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资?还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)
答: 你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
你好!法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ,请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?
答: 同学你好 请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?——如果是先交社保再发工资,是计入其他应收款的;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,关于工资计提和实际发放分录到底是以哪个为准?我看有的实际发放通过其他应付款,有的是其他应收款,有的是应付职工薪酬。我公司是7月发放6月工资,社保是7月缴纳6月社保,公积金是当月缴纳当月,那我6月份计提和7月实际发放工资应该如何记账。辛苦老师写一下完整的计提和实际发放工资的分录
答: 你好 你指的是每个月计提工资和支付工资的分录?


1147420508 追问
2019-07-12 17:01
QQ老师 解答
2019-07-12 17:05