咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

老师你好去年做错一笔分录借:银行存款6W贷:营业外收入6w,正确应该是借:银行存款6W贷:其他应付款一甲公司3W货:营业外收入3W。今年做完汇算清缴完才发现,我现在要如何更正
答: 那你多交了税,得去调整,多交的税申请退回
2020年6月有笔金额支出原本应该做往来账处理:借:其他应付款30万 贷:银行存款30万。 误做成借:营业外支出30 贷:银行存款30现在2021年5月初发现而汇算清缴还没有结束,请问账该如何调整处理?
答: 你好,做一笔调整分录 借其他应付款 贷营业外支出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
汇算清缴时发现,去年10月,其他应付款转营业外收入多转了10000,现在会计账和汇算清缴应该怎么处理
答: 你好 借利润分配贷其他应付款 105000表收入其他填写税收金额10000









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Cyx 追问
2019-07-11 14:03
郭老师 解答
2019-07-11 14:06
Cyx 追问
2019-07-11 14:22
Cyx 追问
2019-07-11 14:27
郭老师 解答
2019-07-11 14:32