请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

老师你好去年做错一笔分录借:银行存款6W贷:营业外收入6w,正确应该是借:银行存款6W贷:其他应付款一甲公司3W货:营业外收入3W。今年做完汇算清缴完才发现,我现在要如何更正
答: 那你多交了税,得去调整,多交的税申请退回
2020年6月有笔金额支出原本应该做往来账处理:借:其他应付款30万 贷:银行存款30万。 误做成借:营业外支出30 贷:银行存款30现在2021年5月初发现而汇算清缴还没有结束,请问账该如何调整处理?
答: 你好,做一笔调整分录 借其他应付款 贷营业外支出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
汇算清缴时发现,去年10月,其他应付款转营业外收入多转了10000,现在会计账和汇算清缴应该怎么处理
答: 你好 借利润分配贷其他应付款 105000表收入其他填写税收金额10000









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Cyx 追问
2019-07-11 14:03
郭老师 解答
2019-07-11 14:06
Cyx 追问
2019-07-11 14:22
Cyx 追问
2019-07-11 14:27
郭老师 解答
2019-07-11 14:32