2020年6月有笔金额支出原本应该做往来账处理:借:其他应付款30万 贷:银行存款30万。 误做成借:营业外支出30 贷:银行存款30现在2021年5月初发现而汇算清缴还没有结束,请问账该如何调整处理?
爱听歌的星星
于2021-05-12 09:08 发布 521次浏览
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冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好,做一笔调整分录
借其他应付款
贷营业外支出
2021-05-12 09:10:31

你好,现在借其他应付款贷,利润分配
汇算清缴的时候,这个营业外支出调增。
2021-05-12 09:06:13

您好,这样操作也可以的,但是把其他应付款,改为其他应收款更好。
2018-10-14 15:26:49

这个是赤裸裸的调整利润啊,调整分录要有足够证据才可以啊,只要证据充分可以
2017-02-17 15:21:23

借管理费用 -咨询费贷银行存款
2020-03-16 08:40:15
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