老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
独特的河马
于2019-07-11 09:57 发布 686次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-11 10:26
你好,先计提就可以平了
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你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48

借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02

你好,首先你五月的时候是否计提了工资,如果没有计提,那么在发放工资的时候直接计入管理费用——工资,不用再通过应付职工薪酬计提了。所以,你要么做一笔计提的分录借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬;要么你就把付工资的分录直接记借:管理费用工资 贷:现金。
2019-07-11 10:27:10

你好,先计提就可以平了
2019-07-11 10:26:22

补上就可以的
借管理费用,工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
2022-04-04 12:02:54
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