老师,请问下7-9月份的工资已于10月发放了,且当时10月初做入外账里的应付职工薪酬贷方,请问现在做10-11月账时,是否还要做7-9月工资的账,会计分录应怎么写
晨希
于2016-12-09 11:32 发布 789次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-09 11:43
但现在资产负债表里一直挂着应付职工薪酬贷方有金额,但实际已经发放了哟!是发现金的,
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你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48

你好,不需要了
2016-12-09 11:33:23

借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02

对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02

您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
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邹老师 解答
2016-12-09 11:33