老师,发放奖金为什么不直接,借:管理费—职工福利. 贷现金,为什么一定要通过应付职工薪酬来转个弯呢?请老师解答?谢谢老师!!!
红红火火
于2019-07-11 07:49 发布 987次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-07-11 07:50
你好 这是为职工的 所以要通过应付职工薪酬科目 再就准则就是规定这样做的
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

您好
可以按您说的这样账务处理 然后申报个人所得税
2020-01-02 09:18:30
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2019-07-12 00:14
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2019-07-12 06:42