送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-07-10 17:35

您好,这种情况下,工资按挂靠人的工资正常计提,发放也正常发放,从挂靠人的卡里给别的员工发工资,不再做计提和发放处理。

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相关问题讨论
你说的是内帐的还是外账的呢
2019-08-15 15:09:39
您好,这种情况下,工资按挂靠人的工资正常计提,发放也正常发放,从挂靠人的卡里给别的员工发工资,不再做计提和发放处理。
2019-07-10 17:35:01
你好,发错了又退回来,这两笔可以不用做。
2021-09-24 10:41:11
你好 上个月计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 这个月按实际发放金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 没有发放的金额体现在第一笔分录贷方与第二笔分录借方的差额
2020-02-24 15:47:06
您好 计提 借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36 贷:应付职工薪酬——工资 5688.36 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 5688.36 贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36 贷:银行存款 5688.36-888.36=4800 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 其他应收款——个人社保费 888.36 贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11
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