@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

发放工资卡号不对,导致来来回回转帐好多次,每张银行回单都需要做分录吗
答: 同学你好,是需要做分录;这样将来与银行对账好对些;
老师,用银行卡发放工资发放错了退汇的回单需要做分录吗
答: 你好,发错了又退回来,这两笔可以不用做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本来发工资是本月计提,次月发工资,但是以前会计18.12月份,计提发放同时的,19.1月银行回单有发放18.12月份的工资,怎么做分录,18.12.发放工资分录他已经做了
答: 您的意思是之前的会计在18年12月份当月就计提并发放工资了,而且19年1月份又发放了一次工资,是吗?
社保挂靠在我公司,又要上个税,挂靠社保款汇入法人银行卡里。发的工资汇入社保挂靠的人卡里,又从他的卡里给别的员工发工资。这种情况如何计提,发放工资时,又如何做分录呢
社保挂靠在我公司,又要上个税,挂靠社保款汇入法人银行卡里。发的工资汇入社保挂靠的人卡里,又从他的卡里给别的员工发工资。这种情况如何计提,发放工资时,又如何做分录呢







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