老师,我们单位有文化建设税率,要开服务费发票,服务 问
同学,你好 不需要的 广告服务才需要缴纳文化事业建设税 答
我们公司交电费是交给物业,要通过应付账款过渡吗 问
一般是通过其他应付款 答
请问老师,增值税留抵税额账面上比电子税局多6921, 问
应交税费_应交增值税_转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税 答
老师下午好!我们公司12月份开始由小规模纳税人升 问
第一个,商业的不影响 第二个注册地和经营地是在一个地方吗?还有,他要求你们去仓库看存货能提供了吗? 答
老师,我问下,如果临时工办理了临时税务登记注册一 问
您好,这种直接注册一个个体就可以,可以享季度30万的税收优惠 答

您好,企业购进没有进货发票,免交增值税企业,进货通过银行已付货款走的预付,未付走的应付账款-暂估,库存暂估入账,现在预付已转到其他应收款了,可是应付账款-暂估现在怎么处理?
答: 为什么预付款要转到其他应收款?
公司全年材料暂估,现在发现我所有应付账款,跟其他应付款,还有其他应收(法人)的转账都不够材料款该怎么办?
答: 这你查一下,是不是帐上记的有错误?找到原因,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,暂估入账差旅费发票的话,实际到时候有差额了怎么处理,比如我暂估了差旅费10万,11月暂估的。贷应付账款还是其他应付款?然后1月实际报销了9万。我17年一月怎么操作呢?谢谢老师
答: 你好,全额冲销,然后根据发票入账










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