送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-12-17 10:57

应交税费_应交增值税_转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税

华仔 追问

2025-12-17 11:01

如果转到未交增值税的话,下月如果需要实际交10000的话,,这样不就是抵减了6912吗?未交增值税余额就变成3088了呀

文文老师 解答

2025-12-17 11:07

意思是只有应交税费_应交增值税_转出未交增值税 的余额是不对的,其他都对?

华仔 追问

2025-12-17 11:08

是的,老师

华仔 追问

2025-12-17 11:11

成本应该是多记了,所以进项税也多了,那应该是做购入的时候的相反分录吧

文文老师 解答

2025-12-17 11:16

现在直接平这个科目,冲减成本

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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