请问老师,资产负债表中固定资产的数额,应该等于汇 问
对的,这两个金额应该是一致的。 答
老师帮我看下a为啥不对 问
您好!办理完手续就可以了 答
老师你好,4月开了张建筑服务工程款,这个申报表三,自 问
您好,这个的话是必须填写的 答
就是我们是以村委会为主题的股份经济合作社,去年 问
你好; 你电子税务局备案的是什么准则的; 你正常应该不会用企业准则的; 应该是用适用《农民专业合作社财务会计制度(试行)》 答
老师帮忙看一下 我这样对吗 问
同学,是这样考虑的呢,没错哈 答
暂估入账可以冲借支吗?借:固定资产—暂估入账,贷:其他应收款—小王
答: 你好,可以这么做的。
建筑公司2020年10月以银行存款支付劳务费500万,没有成本票,分录为借:其他应收款 500 贷:银行存款 500老师,但是现在劳务费结清 劳务公司开具发票,我2020年12做账做成暂估入账,该如何做呢?或者有更好的账务处理办法,不然我们公司利润就有很大一坨
答: 你好,很高兴为你解答 暂估的时候怎么做的 一开始支付劳务费的时候你走的是往来款 后来获取发票应该冲减往来才对啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!我咨询一下,请问我们的库存商品是粉沫东西,里面加别的东西了,倒至库存比购进的多,账面上就负了,我能做个暂估入账吗,正好公司有其他应收款---某某人三百多万的挂账,我能做这样的分录吗?暂估入账:借:库存商品 贷:其他应收款---某某人这样做可以平账吗?
答: 你好可以的,可以这么做的。
蒙蒙 追问
2021-03-05 18:51
郭老师 解答
2021-03-05 18:52