上月其他业务收入开票开错了,这个月来红冲,做了一张红冲的凭证,做了一张正确收入的蓝色凭证,计提税金的时候是怎么计算做分录的?其他业务收入是负数怎么结转本期损益?多谢老师解答

炙热的胡萝卜
于2019-06-28 14:39 发布 937次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借银存负数贷其他业务收入负数应交税费负数
借银存贷其他业务收入应交税费
蓝字和红字发票金额一致,这三个科目正好是0
2019-06-28 14:40:47
借:应交税费贷:税金及附加,不能
2017-04-15 11:46:20
计提税金不能用“其他业务收入”科目
2015-12-18 11:01:11
你好,是通过其他业务收入核算,结转这样做分录
借;其他业务收入,贷;本年利润
2019-06-12 14:29:22
举例
借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费--应交增值税
2020-04-07 16:12:08
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