民办学校收到教育局免学费的资金怎么做账?启用的 问
借:银行存款 贷:经营收入 答
老师,期初是我家上一个会计做的,然后待认证已经全 问
按照这个表格,借应交税费,应交增值税销项836034.98, 贷应交税费,应交增值税进项353021.81 应交税费,未交增值税366407.09 应交税费应交增值税转出未交增值税116605.08 这个时候转出未交增值税的余额借方473.03 答
老师,个体工商户,第四季度收入103万,个人应该交多少 问
分两种征收方式: 查账征收:需扣除全年成本、费用、6 万基本减除等,算出应纳税所得额后,按五级超额累进税率计税,再享受应纳税所得额≤200 万减半征收优惠,第四季度预缴税额 = 全年累计应纳税额 - 前三季度已预缴税额。 核定征收:按收入 × 应税所得率算应纳税所得额,再按税率计税并减半,示例(应税所得率 10%):应纳税额 =(103 万 ×10%×20%-10500)×50%=5050 元。 答
老师,您好!我第三季度营业收入是76万,营业成本是12 问
你好你把你的利润表发过来看看 答
老师我想问下,两个问题,老师盈余公积弥补亏损指的 问
是 未分配贷方有余额是正数的情况下,这是累计开业到现在的利润 答

上月其他业务收入开票开错了,这个月来红冲,做了一张红冲的凭证,做了一张正确收入的蓝色凭证,计提税金的时候是怎么计算做分录的?其他业务收入是负数怎么结转本期损益?多谢老师解答
答: 借银存负数贷其他业务收入负数应交税费负数 借银存贷其他业务收入应交税费 蓝字和红字发票金额一致,这三个科目正好是0
现多计提了地税,应如何冲减?如何做分录?能否把多计提的地税转到其他业务收入中?
答: 借:应交税费贷:税金及附加,不能
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到的厂房租金计入其他业务收入吗?那结转怎么做分录?
答: 你好,是通过其他业务收入核算,结转这样做分录 借;其他业务收入,贷;本年利润








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