老师,问下老板的住房出租成办公室,房租费大概一个 问
同学你好 看这个图片上的 税率都有 答
老师好 请教个问题 就是2020年供应商开错发票给 问
那个不行,数量是虚开的,本身没有那么多 答
老师 ,我们2025年11月因为人数增加了,超过300人了, 问
超过300人就没法享受小微了哈,不过是按全年平均来算 答
老师:用私户付的工程款,现在对方开票过来了,怎么记 问
可直接贷记其他应付款 答
老师,请问一下,货款是与客户月结对帐的,所以当月开 问
可以上月确认未开票收入,并结转成本 答

老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
计提社保借:管理费用-社保2000(公司缴纳)借:其他应付款-社保699.3(个人交纳)贷:应付职工薪酬-社保2000贷:应付职工薪酬-工资699.3交纳社保借应付职工薪酬 -工资699.3借应付职工薪酬-社保2000贷银行存款 2699.3计提工资:借管理费用-社保 699.3 贷:应付职工薪酬-工资 699.3发放工资:借应付职工薪酬-工资699.3贷其他应付款-社保老师,我计提社保和员工工资扣除社保的分录这样写可以吗
答: 您好!可以的。分录没问题。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
答: 您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500









粤公网安备 44030502000945号



土里兔兔找我默默 追问
2019-06-27 14:54
答疑苏老师 解答
2019-06-27 14:55
土里兔兔找我默默 追问
2019-06-27 16:09
答疑苏老师 解答
2019-06-27 16:14
土里兔兔找我默默 追问
2019-06-27 16:16
答疑苏老师 解答
2019-06-27 16:32