送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-18 15:25

有发票吗?根据发票上的来做

苗小瓢 追问

2019-06-18 15:28

一开始签订一个总合同,每年支付的时候开发票,怎么做账?在什么科目核算?直接费用化,还是先进资产再摊销

朴老师 解答

2019-06-18 15:31

直接费用化就可以了,按月摊销

苗小瓢 追问

2019-06-18 15:33

有参考的准则么?我们这个比较复杂,提前付了后面六年的,一直挂这么大金额的往来也不合适啊

朴老师 解答

2019-06-18 15:34

付了这么多?那你按照收到的发票做账

苗小瓢 追问

2019-06-18 15:36

挂预付,发票还是按年度开

苗小瓢 追问

2019-06-18 15:37

直接费用化我想问下准则上有么?领导让我们查准则……

朴老师 解答

2019-06-18 15:48

这个真没有,都是根据工作经验来做的,这个

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相关问题讨论
有发票吗?根据发票上的来做
2019-06-18 15:25:13
你好;  现在是的。   根据实际发生的金额来做计提的。     都是一样的。   发生了才做支付 做计提 
2021-12-08 17:35:23
你好,这个本期金额是看利润表的。本月或者本季。上期是上年的同期金额。
2024-03-29 08:50:36
你好,同学。 本期金额就是你这报表当期的金额,上期就是上年同期金额。
2020-04-23 22:24:58
借 应付职工薪酬 贷 现金 然后在月底再结转入当期费用 借 管理费用等 带 应付职工薪酬。 计入应付职工薪酬是为是核算全年的工资总额,便于所得税汇算,同理也是新会计准则的要求
2015-11-29 09:04:07
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