老师好,我公司是自产自销,且免增值税及企业所得税的苗木公司,上月收入10万元,主营业务成本8万元(其中员工工资已在自然人税收管理系统申报,且如实发放工资,利润2万元,均无发票。(因为是销售给农民,不需要销售发票,且农药化肥种子等也没有开回来发票,),请问:到了汇算清缴的时候,需要调增多少费用,到了利润分配给股东的时候,需要交多少的个税?老师,重复下:就是根据没有一张发票。但 是实际发生和收入支出都是通过了银行的。谢谢

朱
于2025-11-08 09:37 发布 1次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
销售相关人员的工资记入销售费用比较合理。
加工人员的工资可以记入主营业务成本 。
2017-05-02 17:55:21
你好,可以直接入在主营业务成本里的
2023-12-12 17:12:52
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好,增值税,他和你的销项税额,进项税额有关系,一般销项税额的话,适合主营业务收入有关系,但是你采购的一些产品的专票开进来以后,就是先从库存,库存商品转到主营业务成本。
2022-04-18 14:58:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


