送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-11-06 11:37

您好,这个你申报负数,去税务局申请退税

春暖花开 追问

2025-11-06 14:29

就是申报增值税那里退吗?

刘艳红老师 解答

2025-11-06 14:29

这个要去窗口退,我们这边是这样的

春暖花开 追问

2025-11-06 14:39

当月只有红冲发票而无销项发票时,会形成增值税 \\"留抵税额\\",而非直接退税。

刘艳红老师 解答

2025-11-06 15:01

这个是电子税务局写的吗?

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相关问题讨论
可以的,你部分金额红冲是可以的。但是要在备注栏里面写清楚,是哪一个项目退货的
2021-09-16 07:27:14
你这个只能去大厅申报了,负数提交不申报表,你这个开啥税率销售货物么?
2019-09-02 18:52:46
你好,不影响上月销项税 冲的当期的收入
2020-06-04 17:44:56
你好, 红冲发票 借,应收账款 负数 贷,主营业务收入 负数 贷,应交税费一应增销项 负数 正确发票 借,应收账款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-07-05 17:14:07
您好 请问专票对方有没有认证抵扣
2020-06-21 18:10:30
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