老师:17年预付一万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款2万,收到专票3万,该怎办?是我这样做分录吗?但为我这样做资产负债表不平呢?
芷嫣
于2019-06-14 17:25 发布 819次浏览

- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-06-14 17:44
不能冲银行,应借预付账款, 贷以前年度 借费用 贷预付 银行
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可以写细分录吗?昨天乐老师又不是这样说
2019-06-14 15:37:38

看下损益结转了吗?
2020-05-24 17:07:13

是这样吗?那还要结转以前年度损益调整的
2019-06-14 17:56:45

利润表里不是管理费用去了3500,当月哪来的利润,净利润不是一3500
2017-02-22 22:15:38

是因为疫情给你退回来的吗
2020-04-03 17:31:57
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芷嫣 追问
2019-06-14 17:56
季老师 解答
2019-06-15 09:12