老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师:我现在要注销一个账户,应收账款有贷方余额,应付账款有借方余额,都已经挂账三年以上,经过对账根本没有这些往来账,应该是以前走账的时候走错科目了,我现在库存现金余额非常大,可以通过库存现金调整不?借:应收账款(应付账款) 贷:库存现金?
答: 可以这样处理,如果你的现金也大,应付也多,可以这样调整
以前的账很乱,本来是银行存款付的,科目用的库存现金;应付账款应有明细,但是都是用的库存现金付的,不欠帐了;应收账款应有明细,都入到库存现金,没有应收账款了;折旧科目应用制造费用,用的管理费用——折旧;我应该怎么调整?
答: 您好,可以统一调整,1、比如银行存款100,但是应该是50 借 库存现金50贷 银行存款50 2、借 库存现金 贷 应付账款 3、借 应收账款 贷库存现金 4、借 制造费用 贷 管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年的应收账款有35万,库存现金16万,在前会计行没有设置明细科目的情况下,可以直接对冲掉16万的现金吗?
答: 你好同学,不可以的同学这个不行的









粤公网安备 44030502000945号


