老师,专管员要求企业把留抵税额冲了,因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做,就不管留抵退税,让税额留在系统里结转下期抵扣,永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠: 路径:我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后,做分录:借 未交增值税 / 营业外支出,贷 进项税额转出 没欠税就不动,有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款,计入营业外收入科目,需要申报增值税? 问
您好,您稍等,我给您编辑 答
老师,我们员工工资都在10000万左右,工地工人,要给他 问
那么继续那样交就行,查到再说 答
老师您好!我司法人的给人车辆,一直是公司在使用,那 问
您好,只要有租车协议,约定租金,就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期,优先自然人电子税务局(WEB 端 / 扣缴端)线上补报;线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报(推荐) 1. WEB 端(网页版,最常用) 登录:https://etax.chinatax.gov.cn(投资人账号) 我要办税 → 税费申报 → 经营所得(A 表) 选2025 年,录入被投资单位信息,选对应税款所属期(如 2025-01-01 至 2025-03-31) 填收入、成本费用,提交申报 有税款的立即缴款;系统会提示逾期申报,按指引完成 2. 扣缴端(电脑端) 打开自然人电子税务局(扣缴端)→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理(线上失败时) 带:营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据(收入 / 成本) 去主管税务机关办税服务厅,填纸质 A 表,窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款:按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微:可申请首违不罚,免罚款 长期不报:影响纳税信用,可能被列为非正常户 答

5月的进项发票票面信息开错了,6月发现的时候已经认证了,购买方在6月已经申请了红字信息表,但是销售方在6月没有开出红冲发票。在申报6月增值税的时候要对这部分的金额做进项税额转出吗
答: 是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
我司10月31日给供应商开具一张红字申请表,但对方未在10月份开具相应的红字发票,这张发票的进项税额转出需要在10月份做账吗?因为申报10月份的增值税时进项税额申报表上已经有进项税额转出的数据了
答: 对的,同学,是所属期10月的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问一下,9月份开了一张红字信息表,但是供应商还没把红字发票给我们,我们在申报9月份的增值税申报表的时候,需要做进项税额转出吗
答: 对的是的,只要你开了红字信息表就得进项转出。
老师我想问一下,我们7月份已经认证了的发票,8月份发现发票开具错误,对方8月开具了红字发票,那我8月做账的时候,到底借方做应交增值税-进项税额的红字,还是应该做应交税费-进项税额转出的红字?
老师我想问一下,我们7月份已经认证了的发票,8月份发现发票开具错误,对方8月开具了红字发票,那我8月做账的时候,到底借方做应交增值税-进项税额的红字,还是应该做应交税费-进项税额转出的红字?
老师,你好。请问我公司4月申请开出的一张红字信息表,但是对方一直未开出红字发票,但我们已经在申报时做了进项转出,那如果现在要撤销这份红字信息表的话,是要更正申报进项税额转出的数吗?
供应商要给我们开下月返利红字发票前需要我们这个月开红字信息表,这月我们在开红字信息表后做了进项税转出,等到实际收供应商返利时,我们还要做进项税转出吗?
老师,供应商给我公司开的发票在11月已经认证抵扣了,但是有错误,12月给它开具了红字信息表,他那边红冲,重新给我开具了,那我报12月的增值税是不是要把这次税额进项转出呢




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东冬 追问
2019-06-12 10:50
郭老师 解答
2019-06-12 10:53
东冬 追问
2019-06-12 11:24
郭老师 解答
2019-06-12 11:33
东冬 追问
2019-06-12 11:37
郭老师 解答
2019-06-12 11:44
东冬 追问
2019-06-12 14:21
郭老师 解答
2019-06-12 14:24