送心意

子桑老师

职称初级会计师,税务师,经济师

2022-01-07 17:42

您好,借方做进项税额的红字哦,先做一笔分录把7月份认证的那张发票冲红,做8月份账的时候再做重开的那张发票的分录

小豆子 追问

2022-01-07 17:43

刚有个老师给我回答说这样做不合适,因为申报表里是进项税额转出,我这样做会和申报表不一致

子桑老师 解答

2022-01-07 18:05

您好,是的,申报表做进项税转出的话,账务处理也是也做的,借:原材料(或库存商品等科目)(红字);贷:应付账款(红字)应交税费—应交增值税(进项税额转出)
结转转出的进项税额时:借:应交税费—应交增值税(进项税额转出);贷:应交税费—未交增值税
缴纳增值税时:借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款

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您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
你好 计入进项税额转出科目。
2019-12-13 16:03:04
你好! 思路是对的
2019-07-24 12:49:14
您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
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