我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

计提社保借管理费用——社会保险费, 贷应付职工薪酬-社会保险费 借 管理费用——工资 制造费用——工资 销售费用——工资, 贷 应付职工薪酬——工资 其它应付款--社保代扣代缴 其它应付款--个税代扣代缴发工资就是,借 应付职工薪酬--工资 贷银行或现金公司交社保就是借 应付职工薪酬--社会保险费 其它应付款--社保代扣代缴 贷 银行存款剩下的其它应付款-个税
答: 计提社保时借管理费用——社会保险费,其它应收款--代扣代交社保, 贷应付职工薪酬-社会保险费计提工资时,借费用,贷 应付职工薪酬——工资,发工资时借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其它应收款--代扣代交社保,交社保时借 应付职工薪酬--社会保险费贷银行存款
老师,公司帮职工代扣的个人社保费用怎样处理……
答: 你好 职工缴纳的个人社保费用 在你发放工资的时候扣除 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保等
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资4800 公司承担社保800个人承担社保300实发4500计提工资 借管理费用-工资4800 管理费用-社保800贷应付职工薪酬-工资4800 社保800扣社保 借 应付职工薪酬-社保800 其它应付款代扣社保300 贷 银行存款1100发工资 借 应付职工薪酬-工资4800贷银行存款4500其它应付款-代扣社保300
答: 同学你好,分录是正确的;






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look 追问
2019-06-11 23:05
meizi老师 解答
2019-06-12 08:28