送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-07 08:43

您好
请问您正常是怎么做分录计提缴纳的?

茫茫 追问

2019-06-07 08:47

正常是借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款和其他应付款_代扣个人社保。缴纳社保时借:管理费用_单位社保和其他应付款_代扣个人社保贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-06-07 08:51

那您把单位承担的部分做到个人扣款就可以了

茫茫 追问

2019-06-07 08:52

具体怎么做?

bamboo老师 解答

2019-06-07 08:55

缴纳的时候 金额全部写个人头上
借 其他应付款~代扣个人社保
贷 银行存款
发放工资的时候全扣

茫茫 追问

2019-06-07 09:00

那就是不用做冲红的分录了,对吧?

bamboo老师 解答

2019-06-07 09:23

是的 缴纳的时候直接挂在个人上就好了

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相关问题讨论
你好,第二种是正确的。
2022-02-22 11:14:23
借:管理费用 贷:应付职工薪酬(公司负担部分) 借:应付职工薪酬 其他应收款(个人) 贷银行存款
2019-09-14 15:29:11
对的,把企业应付款改其他应收款,第一步第三步先做然后做第二步 借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-社保,其他应收款贷银存 借应付职工薪酬贷其他应收款,银存
2019-07-11 20:36:01
您好,计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:其他应付款-工资 2500 其他应收款-社保费 600 现金或者银行存款,2400
2017-06-20 09:29:03
多发的工资,你没有收回来?多扣的没有还回去??
2016-06-03 18:42:08
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