送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-07 08:43

您好
请问您正常是怎么做分录计提缴纳的?

茫茫 追问

2019-06-07 08:47

正常是借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款和其他应付款_代扣个人社保。缴纳社保时借:管理费用_单位社保和其他应付款_代扣个人社保贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-06-07 08:51

那您把单位承担的部分做到个人扣款就可以了

茫茫 追问

2019-06-07 08:52

具体怎么做?

bamboo老师 解答

2019-06-07 08:55

缴纳的时候 金额全部写个人头上
借 其他应付款~代扣个人社保
贷 银行存款
发放工资的时候全扣

茫茫 追问

2019-06-07 09:00

那就是不用做冲红的分录了,对吧?

bamboo老师 解答

2019-06-07 09:23

是的 缴纳的时候直接挂在个人上就好了

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你好! 我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一个分录不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以这样处理,这部分单位不做费用处理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21
您好,这样记是重复了,应该是,借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷应付职工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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