老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

请教一个问题 我现在正在做 总分公司 往来款之间的抵消分录 假如总分公司 挂账金额不一致,但是有个调节表 这样做抵消分录的时候 是按照哪个数 做抵消呢
答: 往来账不一致要调一致,否则按哪个数都是错的
核对两个公司的往来账有什么技巧 已经把应收应付 预收预付 其他应收应付 一左一右排好了 对得上的也都摘出来了 现在还有些对不上的 问题一是接下来怎么核对比较好 有什么技巧;问题二是怎么判断那一年哪个时期有可能是平的,不用往前对;问题三,怎么编制余额调节表比较好。谢谢老师了!
答: 你好!1、有个笨办法也是最基础的办法,查看原始凭证,看看是不是有一方把几笔业务合在一起入账,将对不上的凭证找出来查看后边的原始凭证,发票,收款付款单据等,2、从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对,3、余额调节表借鉴银行调节表就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
那种公司给子公司打款往来款怎么写分录呀
答: 分录,借;其他应收款,贷;银行存款。








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