送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2014-11-12 14:17

从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对 
是从现在往前推吧

晓海老师 解答

2014-11-12 14:09

你好!1、有个笨办法也是最基础的办法,查看原始凭证,看看是不是有一方把几笔业务合在一起入账,将对不上的凭证找出来查看后边的原始凭证,发票,收款付款单据等,2、从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对,3、余额调节表借鉴银行调节表就可以。

晓海老师 解答

2014-11-12 14:13

你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!

晓海老师 解答

2014-11-12 14:18

是从一开始往现在对

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相关问题讨论
你好!1、有个笨办法也是最基础的办法,查看原始凭证,看看是不是有一方把几笔业务合在一起入账,将对不上的凭证找出来查看后边的原始凭证,发票,收款付款单据等,2、从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对,3、余额调节表借鉴银行调节表就可以。
2014-11-12 14:09:04
你好,这个不用做余额调节表,你改正,就是本月月红冲
2023-11-06 09:59:02
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/139485757 看看这里对你有帮助
2022-03-14 13:50:56
你好,你要调节银行调表吗?需要表的格式吗?还是什么呢也没看到时 数据
2022-05-07 23:32:37
同学你好 调节表,主要是调整由于银行与公司财务记账时间相差导致的相关未达账项,如果账没有做错,金姑婆未达账项调整之后,二者余额应该一致,然后你把编制的调节表拿去银行盖章即可   如果调整之后,两者还有差额,就需要查账,看是哪里错了,直至查找出问题之后,调整一致,才能正常结账
2022-03-08 11:49:00
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  • 你好 我们是小规模 咱购买货物是 卖方开了 专票

    同学,你好 没有风险,当作普通发票做

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