送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-01-14 17:04

也可以 借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款 ?? 其他应收怎么做啊

吴月柳 解答

2016-01-14 16:59

可以,也可以用其他应收科目

吴月柳 解答

2016-01-15 08:50

你上面分录不是分支付先,发票在后吗?如果是拿到发票才支付就管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款 ,如果是支付前,后票后拿到,支付时,借:其他应收款  贷;银行存款,发票到后,借:管理费用  应交税费-进项  贷:其他应收款

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相关问题讨论
可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
5月进行调整,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-05-24 10:15:51
你好,此问题已回复哦
2020-07-31 18:08:39
你好,是的 ,可以的
2017-04-07 16:01:44
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