单位给员工购买了社保,1月份买了12月和1月的,那么 问
个人扣除:按缴费基数 ×(养老 8%%2B 医疗 2%%2B 失业 0.3%)×2 个月计算,仅承担三险。 单位扣除:按缴费基数 ×(养老 16%%2B 医疗 8%%2B 失业 0.7%%2B 工伤 0.2%-1.3%%2B 生育 1%)×2 个月计算,承担五险,工伤比例按行业核定。 基数按对应月份工资或当地上下限执行,补缴 12 月与缴纳 1 月基数若有差异需分别计算。 答
因供应商失联/逃逸,其22年和23年开出的发票被税务 问
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税,进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款, 贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税 营业外支出滞纳金, 贷银行存款 答
老师,出口退税,出口免税,增值税申报表一样填法,就是 问
商业的话是一样的,如果是生产企业增值税填写的是免、抵、退销售额 答
老师请问一下我们公司是出口企业,出口Fob形式,开进 问
如果他是自己的运输工具的话,是零税率,如果不是自己的是免税的税率 答
老师麻烦您,我刚接的企业我看所得税年报表,弥补亏 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

关于进项勾选和入账的问题:5月物业费100元,6月物业费200元,7月物业费300元,8月物业费400元,9月物业费500元,于7月一并支付物业公司5-9月物业费共1200元,物业公司于7月给我们开具了增值税专用发票,发票价税合计1200元,不含税1132元,进项税额68元,在不考虑进项税额的情况下,5月分录为:借:管理费用-物业费 100 贷:其他应付款-物业公司 100 ,6月分录为:借:管理费用-物业费 200 贷:其他应付款-物业公司 200 ,7月分录为:借:其他应付款 100+200 贷:银行存款 300 借:管理费用-物业费 300 贷:银行存款 300 借:预付账款-物业公司 400+500 贷:银行存款 900 ,因为发票7月才开具出来,5月6月无法勾选进项,请问进项税额68元应该如何勾选?如何写分录呢?
答: 你好,此问题已回复哦
公司在筹建阶段,现在有的东西都是一个老板在用他自己的私人钱买,卖方都是开了增值税专用发票的。我这边做外帐的话,借 管理费用 贷 其他应付款-xx老板?这个钱老板说不用还他,直接算他投资款!等他不付钱的时候把他付的钱总额算出来,外帐是不是可以 借 其他应付款-xx老板 贷 实收资本-xx老板?
答: 你好,是的 ,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年度12月底收到一张房东交来的一年的(2018.9.29~2019.9.28)员工宿舍房租增值税专用发票含税金额为21600元;进项税是1028.57元;,租金是每个季度支付一次,每月是1800元,在10月支付5400元;当时分录为:借管理费用-福利费 5400元 贷:银行存款 5400元; ;然后在12月收到发票时: 借:管理费用-福利费 16200元 贷:其他应付款-租赁费 16200元;现在才想起,去年只付了5400元,那16200元是未付款的,不能直接记入管理费用,应该要先借入预付账款,贷:其他应付款,等实际支付冲其他应付,现在2019年已经做2
答: 你好,可以的,你的诶办法可行,还要把税金单独做出来









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成就的短靴 追问
2020-07-31 18:14
朴老师 解答
2020-07-31 18:18