题目问的是补偿工资数额,是单纯补工资的吗? 问
同学,你好,要支付两倍工资 答
老师,项目的机械租赁费的印花税是报租赁合同吗? 问
你好,不配备人员的租赁按照财产租赁合同 答
第四季度申报表利润和汇算清缴利润不一致 问
您好,这个是申报的时候提示不一致。 答
您好,老师,我们公司23年下半年从小规模转的一般纳 问
你好,这样操作没有风险。(前提是这个库存确实是有的) 答
老师,请问这里第一笔业务不是银行存款吗? 问
您好 请问您的业务在哪里 答
住宿费开的是增值税专用发票,分录是不是就写借:管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷:其他应收款
答: 如果你是一般纳税人的话借:管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷:现金等
收到车险专用发票一张,是不是借:管理费用-财产保险费 应交税费-应交增值税(进项税额))贷:其他应收款
答: 贷方可以是银行存款/现金或者其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做外账,普票做账直接借管理费用160 贷其他应收款160要是增值税专用发票:借管理费用141.59 应交税费-应交增值税18.41 贷其他应收款160普票和增票是这样的做法吗
答: 你好,普票和专票是这样的做法没错
老师,您好!对方多开增值税专用发票,需对税费进行进项税转出,这样做分录对吗?借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
支付仓租费 开了增值税专用发票 分录:借:其他应付款 贷:银行存借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:其他应付款 这样做对吗
月底结转增值税,增值税专用发票收到进项发票勾选未抵用,是不是这样处理账务借:应交税费-应交增值税-未交税金 2000.00贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000.00
矿产品交易,他们之前结转进项税,都是 借应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~应交增值税~进项税额认证发票是借:应交税费~应交增值税~进项税额 贷:其他应收款~带抵扣进项税