老师,存货不小心计入长期待摊费用了,也摊销了,汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
今年,23年汇算清缴清缴用的发票对方公司被查出虚 问
您好,在纳税调整表其他这里30行,调增就可以 答
老师,26年5月更正了24年的企业所得税汇算清缴申报 问
你好,财务报表也是需要更正的 答
老师,收据入账,现在是不超过1000元,可以入账税前扣 问
对,现在最新的政策是不超过1000元就可以不用开发票 答
老师,您好,个体工商户可以看专票吗,开保洁服务费 问
您好,开专票可以的,个体户也可以开专票 答


老师,1、新增值税法后是不是购进-赠送。不视同销售了。普票直接入账。专票抵扣后进项转出?2、公司过节或者年会发放福利。比如酒、米、被套等。直接做福利费,不用视同销售吧?福利费是不是全部要做个员工签收单?有要求不?比如姓名,签字,发放物品?
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
用于员工福利、招待费的增值税专票进项税额不能抵扣,那么这进项税额是直接加在管理费用还是需要还计提增值税专票进项税额,专票待税务局审后再进项税额转出?
答: 您好!直接记在管理费用就可以了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,列入职工福利费中增值税专票的进项税不可以抵扣吗?
答: 你好 不能抵扣进项
假如职工福利专票,进项税转出是不是这样,正常借方;福利费100 应交增值税13 贷应付130 如果进项税转出5 是不也是借管理105 应交增值税13 贷应付130 进项税转出5
将已认证但不得抵扣的进项税额转出账务处理:借:管理费用-福利费,贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出),借方做管理费用是指不能抵扣的进项税额需转作成本?
计入福利费的进项去年8月抵扣了,今年6月做进项税转出,请问我是否要补缴去年8月的这笔抵扣税款合迟纳金,去年8月当月缴了增值税的
当期收到增值税专用发票,但是属于福利不能抵扣的,我做账先计入进项,申报抵扣,下月再进项转出吗?可以当月进项转出吗?还是应该怎么操作更正规?







粤公网安备 44030502000945号



董孝彬老师 解答
2026-02-04 21:56
勤奋的钢笔 追问
2026-02-04 22:04
董孝彬老师 解答
2026-02-04 22:06
董孝彬老师 解答
2026-02-04 22:20
勤奋的钢笔 追问
2026-02-05 07:11
董孝彬老师 解答
2026-02-05 07:16
董孝彬老师 解答
2026-02-05 07:36