公司主要是做劳务派遣服务费,收到的钱是做收入?同 问
您好,支付出去的费用 借主营业务成本 贷银行存款 答
在哪里可以查到同行业数据,比如同行业税负率。同 问
这个只能是在网上查询一下,因为这个税负率它并没有准确的标准 答
以前的修理修配劳务,现在是什么税目了呢 问
你好,2026年1月1日起,原“加工、修理修配劳务”这个独立税目取消,整体并入“服务”大类,改叫:加工修理修配服务 答
老师好:我问下那个我们备用金付给员工A10万,完了 问
借:其他应收款-备用金(A员工) 100000 贷:银行存款 100000 答
工商年检里社保单位缴费基数取数是按划款日期1-1 问
您好,是取所属期1-12的 答


我们厂有一部分工人的工资是年底一次性发放的,会计上该怎么做账?
答: 可做为年终奖。计提时 借:直接人工 贷:应付职工薪酬
老师,我公司是建筑企业,比如每个月工人工资是5000.但是每个月只发了3000,剩余每个月的2000在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的又怎么做分录呢
答: 借工程施工5000贷,应付职工薪酬5000,借应付职工薪酬3000,贷银行存款 年底发剩下的,借应付职工薪酬工资,2000贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,如果某职工月工资6900元,每月通过银行发到工资卡6200元,代扣代缴社保费460元,结余的240元,年底一次性发放,请问会计每月该如何做账?年底发放结余工资如何做账?会计分录怎么写?谢谢!
答: 您好,结余240可以计入其他应付款, 借:应付职工薪酬-工资6900 贷:其他应付款240 银行存款6200 其他应付款-保险费460 年底支付时冲掉即可: 借:其他应付款240 贷:银行存款240




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跟时间赛跑 追问
2019-05-21 11:03
文文老师 解答
2019-05-21 11:22