老师 这题为什么选择用期末所有这权益的公式来计 问
因为题目只给了期末所有者权益数据,期初未提供,所以用期末数;若算期间指标(如平均净资产),通常用平均所有者权益,但本题无期初数,只能用期末数替代。 答
请问11月才报关出口,但是10月提前收到库存商品发 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答

老师,我公司是建筑企业,比如每个月工人工资是5000.但是每个月只发了3000,剩余每个月的2000在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的又怎么做分录呢
答: 借工程施工5000贷,应付职工薪酬5000,借应付职工薪酬3000,贷银行存款 年底发剩下的,借应付职工薪酬工资,2000贷银行存款
我们是建筑企业,员工每个月只发3000工资,剩余的在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的时候又怎么做呢?
答: 你好, ,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 看底发就是上面发的分录 不做,年底做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
问题1:建筑企业计提印花税分录 问题2: 建筑企业计提水利基金分录
答: 你好,都不需要计提的,扣缴的时候 借;管理费用——印花税,水利基金 贷;银行存款








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