老师,这张发票的名称少了一个字,进修学校打成了进 问
那个必须要重开的哈 答
房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答

我做的是应付会计,这边刚启用一个金蝶K3 的系统,期初余额导入的时候,和实际的应付账款余额不符,现在除了调整期初余额的方法外,还有没有别的办法可以更正? 比如做调整分录
答: 如果做调整分录,把应付账款的差额调整到利润分配科目。
你好,我做的是应付会计,这边刚启用一个金蝶K3 的系统,期初余额导入的时候,和实际的应付账款余额不符,现在除了调整期初余额的方法外,还有没有别的办法可以更正? 比如做调整分录
答: 你好,可以做调整分录,如果是应付期初金额多了,借:应付账款 贷未分配利润,少了则相反的分录。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
比如长春湖我做个两个会计科目,一个在应付一个在其他应付我想把两个科目调整一个科目,都调成在其他应付款里,我怎么调整,调期末余额吗?你可以通过做会计分录来调整。具体步骤如下:1. 首先,你需要将应付账款的余额转移到其他应付款。做一个借方的分录,借:应付账款,贷:其他应付款。2. 然后,你需要检查你的账目,确保所有的应付账款都已经转移到其他应付款。3. 最后,你需要在期末做一个调整,确保其他应付款的余额是正确的。这样,你就可以将两个科目调整到一个科目了。但是,你需要注意,这种调整可能会影响你的财务报表,所以在做这种调整之前,你需要和你的财务经理或者审计师进行沟通。老师那起初余额不用管它吗?只看期末余额,只调整期末余额
答: 期初余额,本期发生额都不管,你只管期末余额就可以的,如果这两个科目都在贷方的话,借应付账款,贷其他应付款。看应付账款的期末余额





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