我做的是应付会计,这边刚启用一个金蝶K3 的系统,期初余额导入的时候,和实际的应付账款余额不符,现在除了调整期初余额的方法外,还有没有别的办法可以更正? 比如做调整分录
我想好好学会计
于2019-05-16 16:09 发布 1430次浏览
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丁老师
职称: 中级会计师
2019-05-16 16:54
如果做调整分录,把应付账款的差额调整到利润分配科目。
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如果做调整分录,把应付账款的差额调整到利润分配科目。
2019-05-16 16:54:29

你好,可以做调整分录,如果是应付期初金额多了,借:应付账款 贷未分配利润,少了则相反的分录。
2019-05-16 17:25:35

知道是那个业务吗
2020-05-02 10:20:26

你好,期初数据错误不是做调整分录,而是需要重新建账,录入正确期初数才是的
2019-01-26 16:09:02

你好,需要补做一个期初的欠款账务处理
2019-08-07 15:30:54
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2019-05-16 17:32