老师,你好,请问一下,我有一张冲红的发票,在填增值税申报表的时候,是不是要填在(1)申报抵扣进项税额里面,然后在(2)进项税额转出
“富;贵
于2019-05-16 14:52 发布 1548次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-05-16 14:54
您好,冲红的发票是你收到的还是你自己开的
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您好,冲红的发票是你收到的还是你自己开的
2019-05-16 14:54:37

只需要在附表2第13和14行填写进项税额就可以
2019-05-16 23:06:45

学员你好,是的,你的填写方式是正确的。
2018-02-06 17:45:51

你好,13%的在13%里面填写的
你的正数收入加上负数收入合计填写在一块
如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-04-18 21:15:42

好的。谢谢老师。
2017-01-09 16:26:38
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