7月份抵扣了发票金额是174113.83元,税额是2909672元,我填增值税纳税申报表附列资料(二)时,是填在一:申报抵扣的进项税额 二、进项税额转出额 。三、待抵扣进项税额,四、其他 。我想问下老师:我应该填在哪里?
红叶
于2017-08-11 11:47 发布 1005次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-11 12:00
@李方亮老师:我填在第四其他的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里了,然后申报抵扣的进项税额就自动生成了数据。我就是不知道填其他里对不对?
相关问题讨论

待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

一般是辅导期纳税人填写 ,其他的企业不需要填写。
2017-08-13 09:44:48

您好
记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额
2020-12-30 21:06:14

你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24

@李方亮老师:我填在第四其他的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里了,然后申报抵扣的进项税额就自动生成了数据。我就是不知道填其他里对不对?
2017-08-11 12:00:30
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