老师公司发票红冲,申报的时候,在申报表上要填写在哪行?增值税的? 我主要是纠结在,进项发票收到后认证了,对方红冲掉,这个进项税额转出又填在哪里?

charles
于2022-04-18 21:08 发布 1615次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
2023-07-06 15:40:57
你好,13%的在13%里面填写的
你的正数收入加上负数收入合计填写在一块
如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-04-18 21:15:42
你好
是的 当期进项转出
2020-12-11 16:02:11
你好,跨越一般是做进项税额转出
2019-10-10 10:45:16
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