老师公司发票红冲,申报的时候,在申报表上要填写在哪行?增值税的? 我主要是纠结在,进项发票收到后认证了,对方红冲掉,这个进项税额转出又填在哪里?
charles
于2022-04-18 21:08 发布 1404次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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你好,13%的在13%里面填写的
你的正数收入加上负数收入合计填写在一块
如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-04-18 21:15:42

是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
2023-07-06 15:40:57

但我当时已经退税认证了做了暂不抵扣申报,
已经退税认证是什么意思?
2019-11-12 17:43:35

你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26

你好 可以部分红冲 开红字信息表的当期 做进项转出
2020-05-25 09:19:07
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