老师 我们上个月收到一张进项发票数量开错了,但是我们入账是按照正确的数量跟单价入账的,这个月对方把错误的发票红冲了 开了正确的过来 如果我不动材料数量的账 只做进项税额转出 该怎么做分录呢
段段
于2024-07-10 09:48 发布 350次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-07-10 09:49:20

你好 可以部分红冲 开红字信息表的当期 做进项转出
2020-05-25 09:19:07

你好
是的 当期进项转出
2020-12-11 16:02:11

你好,红冲的话,你可以把之前的分录做红字处理
2022-03-02 19:54:54

你这个问题没有说清晰,是这样,你们应该是采购方,采购方收到红冲发票需要做进项税额转出,如果是前期已经做了进项税额转出,收到红冲发票,不在做进项税额转出处理,直接冲销原凭证,再做正确的凭证,一正一负在当月抵销了。
2021-12-28 16:30:31
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