我们公司是一般纳税人,租用的农民四轮车怎么开发 问
你好,这个是出租方开动产租赁的发票给你们 答
老师好,我单位有一笔业务,在2023年9月支付一笔项目 问
总共才70000,怎么会退回73556元? 答
有老师可以咨询劳动仲裁的事吗 问
你好,与财务有关的可以咨询。其他的,可能做不到那么专业。 答
老师你好,就是几年前有个律师代理的案件费用,到现 问
你好,有风险。首先这个就是虚开发票。 其次,被查到可能要罚款,补税和滞纳金。还有就是信用扣分 答
老师,你好!左上角有旅客运输服务的滴滴打车都可以 问
你好,麻烦发下发票 答

老师,这个月增值税结转,我有280税控减免,借销项3168.15贷转出3168.15,借转出2944.05贷进项2944.05,借转出224.1贷未交224.1借减免280贷管理280,现在未交增值税224.1有贷方余额,但实际不用交,要怎么处理呢
答: 你不存在有未交增值税的余额的,你要把应交税费~应交增值税~减免税,抵减转出未交增值税的
百旺服务费280可以全额抵扣,但是当月没有销项 借:管理费用 280贷:银行存款 280借:应交增值税-减免税款280贷:管理费用-280正好是12月底的 我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税 明年留底呢借:应交增值税-转出未交 280贷:应交增值税-减免税款 280
答: 是的,是这样做,不过这个实务中一般是借管理费用 负数不是贷管理费用 负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好税控设备维护费的完整分录是这样的吗?交维护费借:管理费用 280 贷:银行存款 280抵税时借:应交税费-应交增值税(减免税)280 贷:管理费用 -280转未交增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280 贷:应交税费-应交增值税(减免税)280借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280贷:应交税费-未交增值税 280
答: 上述的会计处理完全正确。

