公司销售自有汽车需要交税吗 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
建设银行银行承兑汇票,在网银上就可以开票了,但是 问
你好,你推出再进去看看,应该是可以不行的话问问银行,这个界面咱们无法操作的 答
租入土地经营权应如何入账? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我想请问一下,个人给企业代开50000元的劳务费 问
代开了发票,不能节省个税,按劳务报酬申报 答
老师请问一下,我有一个货款录入凭证时怎么应付账 问
直接总账模块,无法录入应付账款 ? 答

公司购房预付款付1100万,房子未竣工,分录如何做?借:在建工程 1100万,贷:银行存款 1100万,竣工后收到对方发票再由在建工程转固定资产,同时计提折旧,按20计提折旧,是否对:?
答: 你好,你说的非常的对,折旧不低于20年
企业收到产业扶持资金100万用于生产用房的建设,完工转固后其整个账务处理如下: 1、收到资金时 借:银行存款 1000000 贷:递延收益 1000000 2、支付工程款时 借:在建工程 1000000 贷:银行存款 1000000 3、工程完工转固 借:固定资产 5000000 贷:在建工程 5000000 4、计提折旧时 借:管理费用一一折旧费 11600 贷:累计折旧 11600 借:递延
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款





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