合同里应该怎么看收到的发票应该是劳务,还是建筑 问
同学,你好 你看你是什么合同,如果是建筑服务的合同,就是建筑服务*劳务 答
工程造价咨询费用3万计入什么费用啊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司厂房造好后,在建工程转固定资产,这个可以 问
可以的,分批建成投入使用就可以 答
电商税是怎么交的? 问
您好,主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等 答
老板朋友个人购买摩托车10万元,开发票入本公司账 问
同学,你好 借:银行存款6 贷:固定资产清理 (原值-折旧) 应交税费-应交增值税-销 6/1.01*0.01 差额可以放在资产处置损益 答

公司购房预付款付1100万,房子未竣工,分录如何做?借:在建工程 1100万,贷:银行存款 1100万,竣工后收到对方发票再由在建工程转固定资产,同时计提折旧,按20计提折旧,是否对:?
答: 你好,你说的非常的对,折旧不低于20年
企业收到产业扶持资金100万用于生产用房的建设,完工转固后其整个账务处理如下: 1、收到资金时 借:银行存款 1000000 贷:递延收益 1000000 2、支付工程款时 借:在建工程 1000000 贷:银行存款 1000000 3、工程完工转固 借:固定资产 5000000 贷:在建工程 5000000 4、计提折旧时 借:管理费用一一折旧费 11600 贷:累计折旧 11600 借:递延
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款

