我新到一单位,上一任有暂估销售费用总和31万(分5个月做的),这个月亏损了差不多30万,我可以在这个月直接做,借:销售费用-其他-310000;贷:应付帐款-暂估310000做掉?
粗犷的抽屉
于2019-05-07 15:42 发布 503次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

暂估的什么 费用 ?不能以暂估费用 作为调节利润的工具
2019-05-07 17:09:46

你好,可以的,可以直接冲了
2019-05-07 16:04:08

是的,你的理解是对的
2021-04-19 17:43:33

你好,应该是借其他应付款贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的借利润分配,未分配利润贷其他应付款。
2022-02-06 14:31:12

你好,从金额上来说可以直接红字冲销,从规范上来说把原来分录红字冲销,按照发票金额再做一般分录。工程类的可以不用做存货
2017-12-25 16:20:43
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