送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-05 15:31

你好,不需要做什么其他处理的

周周爱会计 追问

2019-05-05 15:35

请问收回来的原发票的发票联和原发票的记账联怎么处理呢。现在的红冲发票的记账和发票联怎么处理呢

邹老师 解答

2019-05-05 15:37

你好,把收回的 原发票的发票联和原发票的记账联与开具的红字发票的记账和发票联一起作为收入负数分录的附件就是了

周周爱会计 追问

2019-05-05 15:44

那我要把以前的已入账的原发票记账联次给取出来吗?取出来后。那以前原发票入账凭证后附什么原凭证呢。

邹老师 解答

2019-05-05 15:45

你好,原来发票的存根联不需要取出啊

周周爱会计 追问

2019-05-05 15:51

我们公司发票只有两联。发票联记账联。没有存根联

邹老师 解答

2019-05-05 15:53

你好,那就把退回发票的发票联,与开具负数发票的发票联,记账联一起作为收入负数分录的附件就是了

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2022-03-17 21:01:09
你好,不需要做什么其他处理的
2019-05-05 15:31:48
你好,是的,用对方开回来的负数红字发票入账
2020-05-29 15:19:16
您好 当月给别人开了红字信息表,应该要当月做红字发票入账
2019-10-15 14:50:32
你好,需要把之前未作废的发票做正常分录,然后红字发票做相反分录处理
2019-09-03 11:00:37
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