- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-13 14:07
你好,这个是今年的,还是去年的。
相关问题讨论
你好 是的 用红字分录冲减就可以了
2019-10-09 13:53:11
你好,这个是今年的,还是去年的。
2020-04-13 14:07:22
您好,不能3联一起入账的,如果是当月应该作废的发票,当月红冲的,可以不用做账了。如果是上月应该作废的,本月红冲的,只用记账联做凭证即可。分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2017-07-04 15:43:49
你好 按照折让的金额红字冲减之前货物入账的凭证
2020-07-08 11:18:56
你好,借;应付账款 等科目 贷;库存商品等科目 ,应交税费(进项税额)
2019-04-16 11:32:47
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