- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-04 15:43
您好,不能3联一起入账的,如果是当月应该作废的发票,当月红冲的,可以不用做账了。如果是上月应该作废的,本月红冲的,只用记账联做凭证即可。分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
相关问题讨论

你好 是的 用红字分录冲减就可以了
2019-10-09 13:53:11

你好,这个是今年的,还是去年的。
2020-04-13 14:07:22

您好,不能3联一起入账的,如果是当月应该作废的发票,当月红冲的,可以不用做账了。如果是上月应该作废的,本月红冲的,只用记账联做凭证即可。分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2017-07-04 15:43:49

你好,进项负数发票
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-21 15:25:32

您好,由于冲的是18年的,应当计入以前年度损益调整
借:应收账款(负数)
贷:应交税费-销项税(负数)
以前年度损益调整(负数)
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-05-08 19:41:44
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debby 追问
2017-07-04 15:46
王雁鸣老师 解答
2017-07-04 15:52