老师,我3月份没有认证增值税发票,但我入账发票联的时候做了,借:费用/库存商品 应交增值税-进账税 贷:银行存款。我现在4月份才认证那些发票的抵扣联,我应该怎么调上个月的账呢?上个月报表已报送,有关系吗?我应该怎么做,才可以补救呢?
谭玲莉
于2019-05-01 13:20 发布 938次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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你好,这样的话就不建议你调上个月的账了,这个月认证了,应交税费-应交增值税的账面上和缴纳说就对上了。
2019-05-01 13:33:35

三月份的这么做了进项实际没有抵扣是不
2019-05-01 13:35:01

没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存
借进项贷待认证
2019-05-01 13:36:09

您好,2月认证的报关费,分录,借:库存商品,应交增值税-进项税,借:库存商品,负数,应交增值税-进项税,负数。
2017-03-05 15:21:01

借进项税额 贷待认证进项税额
2019-11-14 10:53:17
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