送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-28 16:54

进项税肯定是做在3月份了,采购做在4月份了

小布丁 追问

2018-05-01 08:13

也就是说,我进项税虽然坐在了3月份,采购做账可以 做到4月份没问题是吧?

江老师 解答

2018-05-01 09:21

上述说法完全正确,可以分开做,也可以在同一个月进行账务处理

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你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
你好 3月计提: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4月缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2020-05-04 07:11:36
你好! 你做的很对,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
 你好  是的 就是这样来做分录的 
2021-06-07 14:06:56
上述分录处理有误;月末销项和进项明细不需要结转,当月应交的增值税通过“转出未交增值税”结转出去。 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-06-13 15:41:11
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