老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
请问老师,我们是销售工业无人机,企业大都时候发货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
37.5是什么,计税依据那边, 问
你好,这里是土地的使用面积 答

2月份快递费发票我在3月认证的。在2月份做了一张凭证,借:管理费用-快递费 贷:银行存款。 那3月份按发票联应该这么做分录啊?借:管理费用-快递费 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 可以不?
答: 你好! 3月份认证做分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用-快递费
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
答: 你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
费用报销单中有张增值税专用发票,专票也认证抵扣了做账分录借: 管理费-快递费 189 管理费-厨房用品 1615.36 应交税费-进项税 258.44 贷: 库存现金 2062.80老师,分录这么写可以吗?
答: 这个厨房用品是用于哪里的啊?





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