请问老师,公司每个月初支付前个月的快递费。会计做账把快递费都计入借方管理费用_快递费,贷,银行存款。收到客户的代付快递费,会计又做借银行存款,贷其他应付款_代付运费。这样做造成其他应付款,一直挂账,越积越多,正确的应该怎么做
小语
于2016-11-29 13:07 发布 1309次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-29 13:56
之前的挂在其他应付款,怎么处理
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直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01

同学你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28

你好!可以的啊。可以入管理费用。
2021-11-18 17:15:02

没问题的,可以这么做的
2021-07-15 09:35:56

你好!
是的,你的理解很对
2020-07-09 10:19:19
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