送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-29 13:56

之前的挂在其他应付款,怎么处理

小语 追问

2016-11-29 14:02

公司就一套账

宋生老师 解答

2016-11-29 13:28

您好!正确的做法应该是后面这个要冲减管理费用
借:银行存款 贷:管理费用-快递费

宋生老师 解答

2016-11-29 14:01

您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了。你们会计这个是做的外帐吧?

宋生老师 解答

2016-11-29 14:06

您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应付款法人 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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