请问老师,公司每个月初支付前个月的快递费。会计做账把快递费都计入借方管理费用_快递费,贷,银行存款。收到客户的代付快递费,会计又做借银行存款,贷其他应付款_代付运费。这样做造成其他应付款,一直挂账,越积越多,正确的应该怎么做
小语
于2016-11-29 13:07 发布 1294次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-29 13:56
之前的挂在其他应付款,怎么处理
相关问题讨论

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小语 追问
2016-11-29 14:02
宋生老师 解答
2016-11-29 13:28
宋生老师 解答
2016-11-29 14:01
宋生老师 解答
2016-11-29 14:06