送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-01 13:33

你好,这样的话就不建议你调上个月的账了,这个月认证了,应交税费-应交增值税的账面上和缴纳说就对上了。

牛老师 解答

2019-05-01 13:34

相当于上个月先入账未认证,这个月只认证,不再做账了。

谭玲莉 追问

2019-05-01 13:35

这样可以吗?上个月没认证就入账了,这个月补认证税务局那边不会有问题吧?

谭玲莉 追问

2019-05-01 13:37

下次没认证就做账,我应该怎么做分录呢,借:费用 税这部分怎么做呢

牛老师 解答

2019-05-01 14:09

这样没问题的,只是这两个月账实不符而已影响不大。只要你能核对清楚就可以

牛老师 解答

2019-05-01 14:11

下次建议未认证入账,借成本费用科目,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷应付账款。下个月认证时借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。

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你好,这样的话就不建议你调上个月的账了,这个月认证了,应交税费-应交增值税的账面上和缴纳说就对上了。
2019-05-01 13:33:35
三月份的这么做了进项实际没有抵扣是不
2019-05-01 13:35:01
没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存 借进项贷待认证
2019-05-01 13:36:09
您好,2月认证的报关费,分录,借:库存商品,应交增值税-进项税,借:库存商品,负数,应交增值税-进项税,负数。
2017-03-05 15:21:01
借进项税额 贷待认证进项税额
2019-11-14 10:53:17
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